1月7日,A股光伏上市公司威腾电气(688226)正式发布了向特定对象发行A股股票上市公告书。
公告显示,本次发行对象确定为16家,共计发行3000万股,发行价格定为19.27元/股,融资规模高达5.78亿元。
本次定增募集资金将主要用于三大项目:一是年产能为5GWh的储能系统建设项目,旨在提升公司在储能市场的占有率;二是智能化生产年产2.5万吨光伏焊带,其中新增1.7万吨产能,以提升在光伏材料领域的竞争力;三是补充流动资金,以增强公司的运营灵活性。
此次定向增发举措的成功实施,不仅为威腾电气带来了充足的资金支持,也为公司后续业务拓展奠定了坚实基础。在全球能源转型背景下,储能系统和光伏焊带的市场需求将持续增长,公司扩产旨在抓住市场机遇,将进一步巩固并扩大其在新能源领域的市场地位。
公开资料显示,威腾电气集团股份有限公司(简称“威腾电气”),成立于2004年,是一家集电力设备制造、智能电网解决方案提供、新能源技术应用及综合能源服务于一体的现代化高新技术企业集团。
业务方面,公司初期专注于母线产品的研发、制造与销售,其后逐步拓展至配电设备、储能系统及光伏新材三大核心业务领域。公司致力于为客户提供优质的产品及解决方案,服务于新能源、工业制造、电力电网、数据中心、轨道交通及商业地产等多个行业。
凭借其卓越的产品质量、领先的技术实力及优质的客户服务,威腾电气在国内外市场上赢得了广泛认可,并多次荣获“国家高新技术企业”、“中国电力行业最具影响力品牌”及“中国电器工业最具竞争力企业”等称号。此外,公司的多个项目还获得了国家级科技进步奖及行业创新奖等重要奖项,彰显了其在技术创新和产品质量方面的雄厚实力。
储能方面,威腾电气近年来在储能领域取得了显著进展。自2022年下半年进入储能市场以来,公司业务实现了快速增长。特别是在2024年,其储能业务收入大幅增长,显示出强劲的发展潜力。通过全产品线布局与全产业链打造,威腾电气成功开发了多种储能系统产品,并成功交付多个项目,满足了不同应用场景的多样化需求。
业绩方面,2024年前三季度,威腾电气实现营业收入27.45亿元,与去年同期相比增长了36.73%。在利润方面,归属净利润为1.09亿元,同比增长28.64%;扣非净利润则达到1.06亿元,同比增幅达30.63%。
盈利能力方面,公司前三季度的毛利率和净利率也有所下滑,毛利率降至16.39%,较去年同期减少1.08个百分点;净利率则为4.25%,较上年同期下滑0.41个百分点。
值得关注的是,报告期内,公司净现金流为-5043.37万元,同比大幅下滑3986.47%。其中,经营性现金流为-1.9亿元,投资性现金流为-2.48亿元,而融资性现金流则达到3.88亿元。?